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老師,金蝶標準版在跨年如何進行反結賬修改憑證

84785018| 提問時間:2023 01/28 18:25
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
金蝶標準版在跨年反結賬有兩種操作方法: 1、利用金蝶財務軟件的現(xiàn)金管理功能:可以使用金蝶財務軟件的現(xiàn)金管理功能按月進行反結賬,先將每月的期末余額記入期初余額,再將期初余額記入期末余額。 2、利用金蝶財務軟件的財務報表功能:可以使用金蝶財務軟件的財務報表功能,在反結賬準備向導頁面中按年進行反結賬,即把期初余額與上一年的期末余額對調(diào),然后將期初余額記入期末余額。 修改憑證后,可以利用金蝶財務軟件的“再換算功能”,將新憑證的期初余額、總賬科目余額和明細賬科目余額,重新?lián)Q算到期末余額上去。 拓展知識:反結賬是指在一定時期(年度、季度、月度)結束前,把余額轉移到下一定時期,以反映科目期初余額的情況稱為反結賬。反結賬可以避免科目余額與實際情況不符的情況發(fā)生,確保會計核算的科目余額的準確性。
2023 01/28 18:41
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