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老師我去年十一月份繳納的增值稅上個(gè)月退回來了,這個(gè)現(xiàn)在退回來的增值稅以后還需要繳納嗎,這個(gè)退回來的稅款需要在這個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/28 22:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
  如果是繳納的小規(guī)模納稅人,則不需要在本月的增值稅納稅申報(bào)表里填寫退稅,只需要在歷史納稅申報(bào)里面填寫就可以了。 如果是以一般納稅人身份納稅的,則在本月的納稅申報(bào)表上需要填寫上退稅的金額,以便通過系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出此月的稅款數(shù)額,以便正確報(bào)稅。 此外,增值稅退稅有一定的時(shí)效性,也就是說,每年的2月底之前應(yīng)當(dāng)把去年在增值稅上報(bào)超繳的稅款申請(qǐng)退回,以免過期。如果把這個(gè)退稅放到之前一年的報(bào)稅過程中去報(bào),則可以避免被認(rèn)定為后付稅款,從而大大減少退稅時(shí)間。同時(shí),還要注意,稅務(wù)局在審核納稅申報(bào)表時(shí),會(huì)核查申報(bào)的項(xiàng)目是否準(zhǔn)確,并根據(jù)工作需要,會(huì)要求企業(yè)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查資料,所以在報(bào)稅的過程中也要注意企業(yè)的報(bào)稅準(zhǔn)確性。
2023 01/28 22:16
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