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內部審計是什么?

84784971| 提問時間:2023 01/29 11:41
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職稱:注冊會計師
內部審計是一項財務、管理、行政或程序流程的審查活動,重點是收集、確認和報告組織最重要資產和責任的證據。內部審計可以涉及范圍從機構管理責任到報告會計、財務信息和IT系統(tǒng)等各個方面。為了最大限度地發(fā)揮內部審計的價值,他們會定期全面審查財務和非財務活動,以確保其經濟有效地遵守了機構的政策、流程和程序、以及所有執(zhí)法與提供信息的法律和規(guī)定。 拓展知識:內部審計的主要目的是,確保組織的政策、程序和程序是隨時適應變化的,以最大限度地實現戰(zhàn)略目標。它還可以改善內部控制,確保會計報告的準確性,并確保組織的資源得到有效的利用。
2023 01/29 11:46
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