問題已解決

年底公司年終獎方案中以部門劃分,部門年終獎分為部門團建經費和發(fā)放給員工的獎金,給員工的獎金已經發(fā)了,請問部門團建經費的部分的會計分錄相關賬務怎么處理?

84785036| 提問時間:2023 01/29 19:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你這個就跟聚餐是一樣的是嗎?如果是的話,直接做管理費用銷售費用或者制造費用福利費 這個也分不出每個人是多少的吧。
2023 01/29 19:55
84785036
2023 01/29 20:15
算是聚餐或者福利,但是目前只是把這比團建經費的金額計算出來,放到一個人的工資卡里,后面聚餐或福利費發(fā)生的時候從他卡里扣,這個應該怎么處理?
郭老師
2023 01/29 20:16
借其他應收款貸銀行存款, 借管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費,貸其他應收款
84785036
2023 01/29 20:33
我理解的也是這樣,但是主管讓我計入其他應付款科目,這個又是怎么理解呀
郭老師
2023 01/29 20:35
你好,其他應付款是你們單位欠了人家的,你轉給個人,個人應該欠你單位的才對。
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