問(wèn)題已解決

只是想把其他應(yīng)付賬款科目消掉。這個(gè)科目掛1年了,公司也沒(méi)有業(yè)務(wù),0收入,那這個(gè)分錄怎樣寫(xiě)?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 12:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
應(yīng)付賬款科目是指,為了表示企業(yè)發(fā)出的賬款還有未支付的事宜而建立的帳戶(hù),在此科目里登記的是欠賬款,也可以稱(chēng)為應(yīng)付款項(xiàng)。 要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)應(yīng)付賬款科目,需要特別的科目分錄。主要是上述應(yīng)付款科目的貸方減少,并把相應(yīng)的貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)至“盈余”科目,如下所示: 應(yīng)付賬款:-xxx 盈余:xxx 此外,在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款時(shí),還需要仔細(xì)復(fù)核賬戶(hù)資料,要求賬戶(hù)已全部結(jié)清,不存在憑證遺漏、票據(jù)變更等情況,以及應(yīng)付款項(xiàng)按期歸還,避免出現(xiàn)壞賬損失。 總而言之,要想將應(yīng)付賬款科目結(jié)轉(zhuǎn),首先要核實(shí)賬務(wù)正確無(wú)誤,確保無(wú)欠款未還等情況發(fā)生,其次,要記錄清楚科目分錄信息,按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求進(jìn)行分錄操作,這樣才能完成應(yīng)付賬款的結(jié)轉(zhuǎn)。 拓展知識(shí): 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款這一操作,需要財(cái)務(wù)部門(mén)采取有效的會(huì)計(jì)控制和管理,以確保公司財(cái)務(wù)狀況良好,并減少財(cái)務(wù)管理成本,防止不必要的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/30 13:11
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