問(wèn)題已解決

你好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票銷(xiāo)售收入100萬(wàn),本月把這個(gè)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那本月開(kāi)的這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)還要交增值稅嗎?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 14:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
答:您好,根據(jù)相關(guān)稅收法規(guī)規(guī)定,出示完整發(fā)票,具有稅務(wù)發(fā)票識(shí)別號(hào),增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)。您上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票銷(xiāo)售收入100萬(wàn),本月把這個(gè)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那本月開(kāi)的這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)增值稅也是應(yīng)交稅費(fèi)。 需要說(shuō)明的是,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售收入,納稅人也可以按價(jià)稅分離計(jì)算方法(包括計(jì)稅月份法和加權(quán)平均法)來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額,即可以按收入額按照稅率繳納稅款,并補(bǔ)開(kāi)發(fā)票;若已開(kāi)發(fā)票,則應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票金額繳納稅款,發(fā)票也可以作為稅款交付憑證,納稅人應(yīng)參照發(fā)票內(nèi)容,按照實(shí)際情況申報(bào)其應(yīng)納稅款。 除此之外,稅務(wù)登記的發(fā)票的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額要及時(shí)繳納,以免出現(xiàn)延期繳納稅收的情況,影響納稅人的納稅記錄、獲得政府的政策性減免稅等,今后的經(jīng)營(yíng)將受到一定的影響。此外,增值稅一般是實(shí)行一定的計(jì)算期,對(duì)納稅人來(lái)說(shuō)不能隨意進(jìn)行更改,納稅人應(yīng)注意計(jì)算期和申報(bào)期的區(qū)別,避免出現(xiàn)重復(fù)繳稅的問(wèn)題。
2023 01/30 14:10
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