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請問老師,收到以前年度的增值稅退稅怎么做會計分錄

84784985| 提問時間:2023 01/30 14:44
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,收到以前年度的增值稅退稅需要執(zhí)行兩個會計分錄: 1、從應稅收入項目補助項目中增加應收稅款,記錄如下: 應稅收入項目—應收稅款增加(或者增值稅) 2、從應稅收入項目—應收稅款減少: 增值稅—應收稅款減少(或者減少增值稅) 拓展知識:除了上面的兩個會計分錄以外,收到以前年度的增值稅退稅還需要執(zhí)行兩個計提會計分錄: 1、從應稅收入項目—應收稅款減少: 折舊和攤銷—應稅收入減少(或者減少增值稅) 2、從應稅收入項目增加應收稅款: 折舊和攤銷—應稅收入增加(或者增加增值稅) 其中,應稅收入項目是企業(yè)收到的稅款中經過計算后的應納稅收,折舊和攤銷是指企業(yè)在折舊、攤銷期間發(fā)生的增值稅,這兩項分錄中都需要考慮增值稅或者減少增值稅的金額。
2023 01/30 14:59
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