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請問老師,收到以前年度的增值稅退稅怎么做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答首先,收到以前年度的增值稅退稅需要執(zhí)行兩個會計分錄:
1、從應稅收入項目補助項目中增加應收稅款,記錄如下:
應稅收入項目—應收稅款增加(或者增值稅)
2、從應稅收入項目—應收稅款減少:
增值稅—應收稅款減少(或者減少增值稅)
拓展知識:除了上面的兩個會計分錄以外,收到以前年度的增值稅退稅還需要執(zhí)行兩個計提會計分錄:
1、從應稅收入項目—應收稅款減少:
折舊和攤銷—應稅收入減少(或者減少增值稅)
2、從應稅收入項目增加應收稅款:
折舊和攤銷—應稅收入增加(或者增加增值稅)
其中,應稅收入項目是企業(yè)收到的稅款中經過計算后的應納稅收,折舊和攤銷是指企業(yè)在折舊、攤銷期間發(fā)生的增值稅,這兩項分錄中都需要考慮增值稅或者減少增值稅的金額。
2023 01/30 14:59
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