當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年有筆分錄做錯(cuò)了,怎么調(diào)整呢? 借制造費(fèi)用75000貸應(yīng)付賬款75000這跨年了,怎么處理呢?會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 01/31 14:51
84784992
2023 01/31 14:52
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 01/31 14:59
那就
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784992
2023 01/31 15:00
制造費(fèi)用不是損益類科目呀
樸老師
2023 01/31 15:06
同學(xué)你好
你沒有賣出去嗎
84784992
2023 01/31 15:07
賣出去了,公司沒有存貨
樸老師
2023 01/31 15:14
那你就要這樣做的哦
84784992
2023 01/31 15:15
那你寫分錄是不是寫反了呀
樸老師
2023 01/31 15:23
同學(xué)你好
沒有
因?yàn)槌杀驹黾永麧?rùn)減少了
所以最后是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
閱讀 32