問題已解決

收到1份2021年2月份進項發(fā)票,在核實過程中發(fā)現(xiàn)前任會計把該專票已于21年4月進行了抵扣,而發(fā)票是22年2月剛收到的,現(xiàn)在因該項目成本需要仍要補入賬,該怎么處理,寫分錄?謝謝老師!

84785022| 提問時間:2023 02/03 08:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,當時抵扣的時候賬上沒做賬對嗎?
2023 02/03 08:30
84785022
2023 02/03 08:31
是的,所以才請教老師的,一是稅的問題怎么處理,二是成本的問題是不是需要通過以前年度損益調(diào)整處理?謝謝
東老師
2023 02/03 08:32
您這個發(fā)票具體是什么內(nèi)容的發(fā)票? 進項稅額做賬的時候直接做到稅額里面就行
84785022
2023 02/03 08:33
是涂料勞務(wù)專票,但是以前已抵扣啊,直接做進稅額不是不正常嗎?
東老師
2023 02/03 08:33
因為你已經(jīng)抵扣了,你如果不做進項稅額的話,你賬上的稅額就不對。
東老師
2023 02/03 08:33
勞務(wù)費的話,需要通過以前年度損益調(diào)整來做賬。
84785022
2023 02/03 08:35
問題是前任會計不止丟失1、2張進項票,且移交賬簿科目余額時并沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)字有差異,現(xiàn)在收到發(fā)票才核實出來
東老師
2023 02/03 08:36
您的意思是賬上應(yīng)交稅費余額和你申報表余額一致對嗎?
84785022
2023 02/03 08:37
是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面還有好些差異,只是目前沒有再收到其他發(fā)票,但是她 移交的資料確實做到了賬表一致
東老師
2023 02/03 08:38
賬上既然一致,肯度說明賬上肯定體現(xiàn)了這筆稅費 要不然不可能對上,所以你得查詢一下明細賬 看看是不是已經(jīng)入賬了
84785022
2023 02/03 08:40
真沒入賬,因為春節(jié)前對應(yīng)這個供應(yīng)商提出來要付款,才查出來發(fā)票仍在供應(yīng)商身上,
東老師
2023 02/03 08:41
沒入賬 賬上咋可能對上呢? 你只能一筆一筆查? 肯定賬上體現(xiàn)過
84785022
2023 02/03 08:44
我說了很多遍了,能查出來,我就不煩了,沖掉大不了重來,但是我查了,目前查不出來,知道吧,我想過了,以前還有預(yù)繳申報的表上數(shù)據(jù)有可能就是為了跟賬面一致調(diào)整了申報數(shù)據(jù),我現(xiàn)在不糾結(jié),問題就是這個問題,我想請教老師,我該怎么做分錄?
東老師
2023 02/03 08:47
第一既然賬上的應(yīng)交稅費和你申報表的應(yīng)交稅費一致,那么收到這個進項稅額發(fā)票的時候做賬就別再體現(xiàn)進項稅額了,直接接以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785022
2023 02/03 08:49
那您的意思是應(yīng)付賬款是價稅合計數(shù)嗎?
東老師
2023 02/03 08:50
是的,現(xiàn)在也只能這么做了 反正就是不能體現(xiàn)進項稅額
84785022
2023 02/03 08:51
好的,謝謝老師
東老師
2023 02/03 08:52
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~