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留底稅額,不留底了,直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,填附表二第幾行?

84784985| 提問時間:2023 02/04 12:39
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答:若不留底稅額,則應(yīng)填寫納稅申報表附表二第1行“轉(zhuǎn)出稅額(減征項目)”欄,表示轉(zhuǎn)出稅額為0。 拓展知識:留底稅額是指上期應(yīng)納稅所得額有數(shù)額未能按事實申報,造成應(yīng)納稅額和實繳稅額不一致的情形時,企業(yè)可以在下一期納稅申報時,把上一期未能按事實申報的稅額補(bǔ)繳,稱為留底稅額。 應(yīng)用案例:假如上一期公司實際應(yīng)繳納稅額有1000元,而錯誤申報只有800元,則公司這一期應(yīng)將上一期共應(yīng)繳納稅額未按事實申報的200元作為留底稅額進(jìn)行補(bǔ)繳。
2023 02/04 12:51
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