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實(shí)務(wù)
問題已解決
"10月進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,銷項(xiàng)稅額12萬,也就是這個(gè)月要交2萬的增值稅對吧 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這么做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬"
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速問速答答案是對的。10月的進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬,銷項(xiàng)稅額為12萬,所以本月要繳納增值稅2萬。也就是說,進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額,等于交稅的差額。因此,要記錄的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2萬;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬 。
在記賬時(shí),要注意增值稅由什么計(jì)量,以及哪些增值稅可以抵扣,這樣才能確保納稅義務(wù)的準(zhǔn)確性,注意避免納稅錯(cuò)誤。此外,要熟知各種稅收優(yōu)惠政策,及時(shí)享受稅收優(yōu)惠,以降低稅費(fèi)成本。
2023 02/07 16:34
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