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老師我想咨詢一下,往年的其他應付款錯計入銷售費用,在次年該怎么樣調(diào)整

84785034| 提問時間:2023 02/07 21:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時的分錄怎么做的?借其他應付款,貸銀行存款嗎?正確的應該是借銷售費用,貸銀行存款。
2023 02/07 21:14
郭老師
2023 02/07 21:14
如果是的話,借以前年度損益調(diào) 貸其他應付款, 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時候納稅調(diào)減
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