問題已解決
老師看一下圖片結轉余額怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答一、這個分錄應在12月進行賬務處理的。
當然你如果是跨年結轉了,現(xiàn)在也可以補做分錄。
二、具體會計分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
結轉這個貸方余額。
2023 02/09 10:58
84784988
2023 02/09 11:00
老師這是退稅
江老師
2023 02/09 11:04
結轉分錄也是一樣的。這個是屬于結轉增值稅的分錄。
84784988
2023 02/09 11:11
未交增值稅金額對不上吧
江老師
2023 02/09 11:13
年終時,需要將”應交稅費——應交增值稅“科目的余額,全部反方向結平。
84784988
2023 02/09 11:15
老師年終再結轉嗎
江老師
2023 02/09 11:16
按理論上講是年終再結轉處理。
84784988
2023 02/09 11:17
一會試試 謝謝了
江老師
2023 02/09 11:18
祝學習進步,工作順利
閱讀 13