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老師我想問下,增值稅結轉(zhuǎn)處理和增值稅申報有點不一樣?有留底,又有預交稅款,銷項,和進項?怎么結轉(zhuǎn)?謝謝老師

84785025| 提問時間:2023 02/09 12:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2023 02/09 12:23
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