問(wèn)題已解決

老師我們有個(gè)客戶(hù) 然后因?yàn)槲覀冇袘?yīng)收 也有應(yīng)付 然后我就把他放到應(yīng)收一個(gè)科目了 這樣可以嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/10 09:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題
2023 02/10 09:51
84784985
2023 02/10 09:53
老師上個(gè)月 有貨損 然后我應(yīng)該付給她錢(qián) 然后我收到2000發(fā)票 我怕做賬 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎
84784985
2023 02/10 09:55
然后老師 我這月付出去4000 有4000銀行回單 我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理 我不會(huì)了
家權(quán)老師
2023 02/10 09:56
為啥貨損做應(yīng)收賬款呢?
84784985
2023 02/10 09:59
這一個(gè)客戶(hù) 我放到應(yīng)收賬款里了 沒(méi)設(shè)置到應(yīng)付賬款里
84784985
2023 02/10 10:02
老師貸應(yīng)收 不是代表的是應(yīng)付賬款嗎老師
家權(quán)老師
2023 02/10 10:07
是你們的貨損,開(kāi)票紅沖就是
84784985
2023 02/10 10:08
老師 是我們需要支付的錢(qián) 對(duì)方給我們開(kāi)票的
84784985
2023 02/10 10:09
老師我想知道賬務(wù)處理 這個(gè)客戶(hù)我只有一個(gè)應(yīng)收賬款科目
家權(quán)老師
2023 02/10 10:09
不是對(duì)方銷(xiāo)售貨物給你。是你們銷(xiāo)售給對(duì)方的貨物損壞呀
84784985
2023 02/10 10:11
老師我們物流行業(yè) 給客戶(hù)拉貨 然后有貨損 我們需要承擔(dān)這部分錢(qián)
家權(quán)老師
2023 02/10 10:12
那就按 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
84784985
2023 02/10 10:14
老師不做成管理費(fèi)用嗎
84784985
2023 02/10 10:20
還有個(gè)就是 上個(gè)月收到發(fā)票2000做了借:管理費(fèi)用2000 貸:應(yīng)收2000 老師然后我這個(gè)月支付了4000這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀
家權(quán)老師
2023 02/10 10:27
這個(gè)是損失,不是管理費(fèi)用
84784985
2023 02/10 10:27
老師還有個(gè)就是 上個(gè)月收到發(fā)票2000做了借:管理費(fèi)用2000 貸:應(yīng)收2000 老師然后我這個(gè)月支付了4000這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀
家權(quán)老師
2023 02/10 10:29
就按你的思路做就是,計(jì)入管理費(fèi)用
84784985
2023 02/10 10:33
老師 就是我這月銀行打的多 然后發(fā)票收到的少 然后應(yīng)該怎么做賬 你可以給我寫(xiě)個(gè)分錄嗎 就按營(yíng)業(yè)外支出
家權(quán)老師
2023 02/10 10:43
借:營(yíng)業(yè)外支出2000 ? ? ? 應(yīng)收賬款2000 貸:銀行存款4000
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~