問題已解決
老師 我原本做 借:應收賬款工程款142800 貸:工程結算收入131009.18 應交稅費-銷項稅額 11790.82 然后跨月沖紅發(fā)票20000我該怎么做賬?
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速問速答借工程結算收入
應交稅費、應交增值稅銷項
貸應收賬款。
2023 02/13 09:59
84784984
2023 02/13 10:10
那數(shù)據(jù)要做負數(shù)嗎?反方向結轉是不是不用負數(shù)?
郭老師
2023 02/13 10:11
以后不用復述的,已經(jīng)做了相反的分。
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