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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!請(qǐng)問2021年的應(yīng)交稅費(fèi)分錄結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,一直到現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目報(bào)稅系統(tǒng)上的欠稅與賬上的欠稅有差額,我現(xiàn)在想紅沖這些差額的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目,這樣才能與報(bào)稅系統(tǒng)上的欠繳稅額保持一致,這樣操作對(duì)報(bào)表有沒有什么影響?
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你好!那個(gè)金額是正確的,錯(cuò)誤的分錄涉及損益類科目嗎?
2023 02/13 15:03
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2023 02/13 15:09
老師您好!都是應(yīng)交稅費(fèi)科目,別的沒有問題,賬上金額與實(shí)際欠稅金額不一致是因?yàn)槟昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)分錄錯(cuò)誤導(dǎo)致有差額
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/13 15:11
你好!結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫一下,是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2023 02/13 17:12
老師您好!增值稅2023年的賬上與稅務(wù)系統(tǒng)上的期初余額貸方相差2萬(wàn)多,需要在貸方增加2萬(wàn)多怎么做分錄?還有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方有13萬(wàn)多待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但實(shí)際上應(yīng)該只有3萬(wàn)多,需要在借方紅沖這個(gè)10萬(wàn)要怎么做分錄?老師我不曉得在貸方怎么做科目平賬
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2023 02/13 17:19
還有期他應(yīng)付款這個(gè)科目的貸方余額多了31381.03,這個(gè)數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表上右邊的差額
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/13 17:24
你好!差額怎么產(chǎn)生的,需要知道原因才可以調(diào)賬,你說結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了是那還應(yīng)該有個(gè)科目不對(duì),你是從什么科目結(jié)轉(zhuǎn)過來的
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2023 02/14 09:53
老師早上好!這筆分錄做錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅710.86元,管理費(fèi)用——福利費(fèi)710.86元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅710.86元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出710.86元,這樣就比當(dāng)年實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多計(jì)了710.86元,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅也多了710.86元,還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方用710.86元,借方?jīng)]有做結(jié)平的分錄
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/14 10:43
你好!福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅710.86元,管理費(fèi)用——福利費(fèi)710.86元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅710.86元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出710.86元,
這筆與福利費(fèi)有實(shí)際關(guān)系嗎
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