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老師,怎么設置“進項稅額轉出”科目?
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速問速答您好 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2023 02/14 12:04
84784963
2023 02/14 12:05
是貸方嗎
易 老師
2023 02/14 12:30
學員您好,是的,對的
84784963
2023 02/14 12:37
收到沖紅進項的負數(shù)發(fā)票時,分錄是記在貸方還是借方呢?
易 老師
2023 02/14 13:20
同學您好,借貸方是不用變的還是進項稅,負數(shù),并不是進項轉出的
84784963
2023 02/14 14:13
原進項發(fā)票已認證,現(xiàn)沖紅原進項發(fā)票申報時就是進項稅轉出了呀
易 老師
2023 02/14 14:54
只有申報是這樣的,會計不是這樣處理有專門處理方法
84784963
2023 02/14 15:11
那收到銷售方開出的沖紅進項負數(shù)發(fā)票分錄應該怎么做?
易 老師
2023 02/14 15:19
借:銀行存款/應付賬款,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)
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