問題已解決
這個(gè)是什么問題呢?
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你好; 檢查下欄次 是不是金額不對(duì);? ??
2023 02/14 17:55
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2023 02/14 17:57
加計(jì)抵減臺(tái)賬從哪里可以看到???
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2023 02/14 17:58
加計(jì)抵減臺(tái)賬可以在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)當(dāng)中查看到 ;比如
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2023 02/14 18:00
沒有哎,我就是看不到他說的上期期末可計(jì)提額
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2023 02/14 18:04
你好 ;? ?沒有是什么意思 ;? 是 之前沒有報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)嗎? ?
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2023 02/14 18:04
您幫忙看下我的表格有哪里填錯(cuò)的地方
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2023 02/14 18:07
你好;? ?你這個(gè)是23年發(fā)生的話; 那么???參考我寫的 去理解看看 ;
餐飲公司(生活服務(wù)業(yè))為一般納稅人,當(dāng)期產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等信息如下:?
1. 當(dāng)期產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額:1000元?
2. 當(dāng)期產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額:900元 (假設(shè)上期無留抵)
3. 若不享受加計(jì)抵減優(yōu)惠,應(yīng)繳納增值稅:1000-900=100(元)?
4. 本期可以加計(jì)抵減額=900(進(jìn)項(xiàng))×10%(加計(jì)抵減比例)=90(元)?
5. 本期實(shí)際加計(jì)抵減額90元?
6. 本期實(shí)際最終應(yīng)繳納增值稅額=100-90=10(元)
? ? ??
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2023 02/14 18:22
我就是按照這個(gè)規(guī)律填寫的,但是就是申報(bào)失敗,過不去
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2023 02/14 18:27
你好;? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅金額去看看; 是不是按照我列的數(shù)據(jù)去報(bào)的?
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2023 02/15 09:34
你好,數(shù)據(jù)都是沒問題的,就多出來一個(gè)加計(jì)抵減期末可計(jì)提額,我可以忽略這個(gè)直接強(qiáng)制提交嗎?
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2023 02/15 09:36
?你好;? ?你本期有可以計(jì)提的金額嗎 ?? 你沒有的話;? 就是0? ?; 如果有要寫具體產(chǎn)生的金額? ?;到時(shí)好抵減哈 ;? ? 如果都是對(duì)的; 直接強(qiáng)制提交即可? ?
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2023 02/15 09:40
本期進(jìn)項(xiàng)稅額是62600.28,可以計(jì)提的金額是6260.03吧?圈起來的數(shù)字填寫這個(gè)金額沒有問題的吧?
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2023 02/15 09:41
?你好1;? ? 是的;就是這金額哈;? ? 對(duì)的??
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