問題已解決

老師,請教一個問題,我1月做出口退稅,因為沒有進項留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會計分錄寫:借:應繳稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應納稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 ?

84785046| 提問時間:2023 02/15 10:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這樣做就可以
2023 02/15 10:57
84785046
2023 02/15 11:01
老師,那月底,我需要做結轉憑證嗎?
樸老師
2023 02/15 11:07
同學你好 出口退稅的不用結轉
84785046
2023 02/15 11:17
老師,那我計算增值稅的時候,是要減去這部分的銷項嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應繳稅費-應交增值稅-進項 貸:應繳稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷 嗎?
樸老師
2023 02/15 11:25
同學你好 對的 是這樣的哦
84785046
2023 02/15 11:34
老師,謝謝!祝你每天開心。
樸老師
2023 02/15 11:40
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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