問題已解決
這個不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧,只是調(diào)整之前的憑證
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同學你好
這個要結(jié)轉(zhuǎn)的
有變動就要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 02/16 11:13
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2023 02/16 11:18
這個意思就是說把辦公費調(diào)到折舊費了吧
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/16 11:22
同學你好
對的
是這樣的哦
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2023 02/16 11:37
當時結(jié)轉(zhuǎn)的時候把管理費的辦公費已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,現(xiàn)在只是調(diào)了一下過渡了一下,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候還要再算嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/16 11:46
同學你好
對的
還要再算的
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2023 02/16 13:34
老師為什么還要再算呀?那不就加重復(fù)了嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/16 13:41
你的費用要轉(zhuǎn)到本年利潤
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
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2023 02/16 13:43
您的意思就是說如果不把它轉(zhuǎn)到本年利潤里,這個管理費用期末就有余額了,他是損益類科目期末不能有余額是嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/16 13:46
同學你好
對的
要都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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2023 02/16 13:49
好的,我剛才的理解沒有錯吧
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2023 02/16 13:51
結(jié)轉(zhuǎn)的是借方,金額是正的153.72
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2023 02/16 13:53
老師回復(fù)一下喲
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/16 13:57
同學你好
嗯
這個是沒錯的
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