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老師,每月申報(bào)增值稅的金額是按未開票的金額來申報(bào)的,未交增值稅=未開票(累計(jì)貸方發(fā)生金額-進(jìn)項(xiàng)稅額(期末余額借方)-未交增值稅(累計(jì)借方發(fā)生金額)對(duì)嗎?

84785001| 提問時(shí)間:2023 02/18 11:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您有開票收入申報(bào)增值稅?
2023 02/18 11:52
84785001
2023 02/18 12:00
我們是以客人回簽對(duì)賬金額確認(rèn)收入的(這個(gè)是未開票的金額),每個(gè)月開票的金額是(已開票)但是申報(bào)不以這個(gè)數(shù)為依據(jù)
小林老師
2023 02/18 12:02
您好,未交增值稅等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等科目余額明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的,
小林老師
2023 02/18 12:02
您好,還可能有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等
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