問題已解決

老師,您好,別人的銷售合同在我們公司做,要幫他們開發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票,我們要收他幾個(gè)點(diǎn)的錢,我們公司才不會(huì)虧本

84784994| 提問時(shí)間:2023 02/21 14:02
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 請問一下,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2023 02/21 14:03
84784994
2023 02/21 14:04
一般納稅人
王超老師
2023 02/21 14:07
這個(gè)由于沒有進(jìn)項(xiàng),你們正常情況下是開13%的發(fā)票,然后參考你們最近幾個(gè)月實(shí)際繳納的增值稅比例,這個(gè)差就是要向?qū)Ψ揭盏腻X的 比如,你們銷售收入過去是100萬,實(shí)際繳納的增值稅是5萬,那么就是5% 那么現(xiàn)在要開票,比如要開20萬的發(fā)票,那么你們的稅錢至少要收20*5%
84784994
2023 02/21 14:10
稅率為啥叢13%變到5%哦
王超老師
2023 02/21 14:11
因?yàn)槭悄銓?shí)際繳納的增值稅阿
84784994
2023 02/21 14:12
還是沒明白您的意思,老師
王超老師
2023 02/21 14:13
你就按照5%來計(jì)算就可以的
84784994
2023 02/21 14:13
跟對方收5%的稅是吧
王超老師
2023 02/21 14:14
是的,如果你不想算,最少是5%的
84784994
2023 02/21 14:14
好的,老師
王超老師
2023 02/21 14:15
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