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請問下,購進(jìn)材料怎么記賬呢?

84785004| 提問時(shí)間:2023 02/22 20:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2023 02/22 20:35
84785004
2023 02/22 20:35
那認(rèn)證時(shí)怎么記賬?
文文老師
2023 02/22 20:39
上面分錄是已經(jīng)認(rèn)證的分錄
84785004
2023 02/22 20:40
直接購進(jìn)就這樣記賬嗎?
文文老師
2023 02/22 20:41
直接購進(jìn),取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就這樣記賬
84785004
2023 02/22 20:42
如果是普票不能抵扣就直接記成本是嗎
文文老師
2023 02/22 20:46
如果是普票不能抵扣就直接記成本。
84785004
2023 02/22 20:47
那報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額需要處理嗎?
文文老師
2023 02/22 20:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785004
2023 02/22 21:01
交納當(dāng)月增值稅怎么記賬
文文老師
2023 02/22 21:10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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