問題已解決
請問,我們是生產(chǎn)型企業(yè),這次出口的產(chǎn)品,是外購的,也不符合視同自產(chǎn)的情況,應該如何處理? 是否是:1.視同內(nèi)銷,開具13%發(fā)票,對應進項可以抵扣;2、開具0稅率,對應進項不能抵扣。兩種方法任選一種,選定后,不得隨意變更??
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你好,沒有兩種處理方法的,我們這邊是免稅,不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
2023 02/24 10:01
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2023 02/24 10:03
額,因為之前進項抵扣了,管理員讓我們要視同內(nèi)銷,補交13%增值稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 10:05
你好,那你跟他說進項轉(zhuǎn)出不就可以。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 10:05
如果是免稅的話,免稅對應的進項不允許抵扣。
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