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問題已解決
老師,我公司是一般納稅人,1月有進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)入賬了,但是報(bào)稅的時(shí)候1月的進(jìn)項(xiàng)暫不認(rèn)證,想等有銷項(xiàng)的時(shí)候再認(rèn)證,為了賬面和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅一致,我1月入賬的時(shí)候采用哪個(gè)科目比較好,具體分錄怎么做
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您好, 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 02/24 16:09
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2023 02/24 16:12
入賬的時(shí)候分錄就是
借:原材料
?應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
老師這個(gè)分錄在1月份見到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候?qū)憣Σ粚?/div>
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 16:13
對的,沒錯(cuò)就是這么做賬的
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2023 02/24 16:18
好的,那有銷項(xiàng)的時(shí)候要用這筆稅額,那會(huì)計(jì)分錄又怎么做
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 16:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師,公司是一般納稅人,10月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)就將進(jìn)項(xiàng)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,11月有了銷項(xiàng),又有進(jìn)項(xiàng),那現(xiàn)在申報(bào)11月稅,可以將10月待認(rèn)證+11月進(jìn)項(xiàng)全部勾選認(rèn)證,來抵扣11月的進(jìn)項(xiàng)稅額吧
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