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實(shí)務(wù)
問題已解決
內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)和內(nèi)容
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內(nèi)部審計(jì)是組織中對內(nèi)部控制的定期審查,旨在保證組織的資源和活動有效使用,實(shí)現(xiàn)目標(biāo),優(yōu)化成本。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是檢查組織的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營狀況、遵守程序的狀況,以及其他重要項(xiàng)目,內(nèi)容包括系統(tǒng)性評估、審查組織的各個部門、改善組織控制環(huán)境、對安全性進(jìn)行評估、識別和改善風(fēng)險管理,以及識別反向操作、緩解組織內(nèi)部風(fēng)險等等。
例如:一家公司需要開展內(nèi)部審計(jì),首先需要確定審計(jì)目標(biāo)和內(nèi)容,然后按照審計(jì)計(jì)劃確定審計(jì)時間和審計(jì)流程,最后按照計(jì)劃執(zhí)行審計(jì),實(shí)施審計(jì),報(bào)告審計(jì)結(jié)果,為客戶提供建議和意見,幫助客戶改善內(nèi)部控制體系。
2023 02/27 09:27
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