問題已解決

老師,我們公司有一個簽訂勞務(wù)合同的人員,每月從公司獲得的勞務(wù)報(bào)酬是當(dāng)月計(jì)提,下月付款,在當(dāng)月記賬時(shí)借記:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸方應(yīng)該做什么科目呀,應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)還是其他應(yīng)付款呢?

84785020| 提問時(shí)間:2023 03/03 12:49
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
當(dāng)月記賬時(shí),應(yīng)當(dāng)在借記科目中借記“管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)”,貸方應(yīng)當(dāng)貸記“應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)”。根據(jù)《會計(jì)分錄編制》及《會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)將實(shí)際發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)用列入企業(yè)的有形資產(chǎn)當(dāng)期支出科目記賬,而不是放到待攤費(fèi)用科目上。另外,勞務(wù)支付款一般在當(dāng)月支付,因此也不能歸入預(yù)付款科目上去。 拓展知識:勞務(wù)費(fèi)用一般用于記錄購買他人勞務(wù)或者聘請他人勞務(wù)的相關(guān)費(fèi)用,且不包括因聘請員工所發(fā)生的薪酬和福利費(fèi)用,這些應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。
2023 03/03 12:57
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