問題已解決
我期末留底是2315.14 現(xiàn)在填附表一無票收入銷項(xiàng)是6.32 我應(yīng)該是2308.82 這個(gè)表34欄次是要繳納的稅金嗎?
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對的,是的,是這么做的。
2023 03/03 17:27
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2023 03/03 17:30
原來,個(gè)稅這個(gè)返還的稅金確實(shí)要按正常繳納稅金及附加稅的。不可以用我留底退稅去抵扣嗎?不可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/03 17:31
你是不是填寫到簡易計(jì)稅里面了,6%應(yīng)該填寫到一般計(jì)稅。
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