問題已解決
2019年開出銷售收入普票,現(xiàn)在對方要換成專票,我已把普票全部沖紅開具專票了,因為涉及跨年分錄該怎么做呢
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要完成跨年分錄記賬,首先要準(zhǔn)備好本年期末的賬簿憑證結(jié)賬,對本年度的賬簿和憑證的原始數(shù)據(jù)進行復(fù)核,并明確本年度的凈利潤、期末現(xiàn)金、存貨等賬簿余額。其次,按照財務(wù)會計準(zhǔn)則,對本年度各項賬簿余額和貨幣資金發(fā)生的差額進行會計處理,形成新的賬簿余額。最后,在下一年度準(zhǔn)備報表時,將前一年度的賬簿余額轉(zhuǎn)入到新的賬簿中,以追蹤期初余額,完成賬簿的跨年處理。
拓展知識:跨年分錄也是財務(wù)會計中的一個重要內(nèi)容,其實也是賬戶的余額轉(zhuǎn)移,即將上一年的賬戶余額轉(zhuǎn)入到新的賬戶簿中,以便清算期末余額,完成報表的準(zhǔn)備。
2023 03/06 09:46
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