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老師,應交增值稅(銷項)結轉,是用應交增值稅(銷項)的貸方減去借方金額,余額轉到應交稅費-未交增值稅對嗎
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月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 03/06 15:36
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老師,應交增值稅(銷項)結轉,是用應交增值稅(銷項)的貸方減去借方金額,余額轉到應交稅費-未交增值稅對嗎
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