問題已解決

老師這個(gè)加計(jì)抵減的賬怎么做??

84785040| 提問時(shí)間:2023 03/06 22:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2023 03/06 22:53
84785040
2023 03/06 22:57
那金額都寫3047 .74嗎老師,老師不明白這兩筆分錄意思??
郭老師
2023 03/06 22:58
對(duì)的 第一個(gè)計(jì)提 第二個(gè)抵扣
84785040
2023 03/06 23:19
那老師我看到前會(huì)計(jì)做的賬合適嗎??
郭老師
2023 03/06 23:20
對(duì)的,是的,這個(gè)正確的。
84785040
2023 03/06 23:21
老師前面發(fā)錯(cuò)了,后面這個(gè)?
郭老師
2023 03/06 23:25
管理費(fèi)用不合適,要么是其他收益,要么是營(yíng)業(yè)外收入。
84785040
2023 03/06 23:31
好的知道了老師,我也那么做了,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)稅務(wù)了,那我是不是3月做賬時(shí)要調(diào)合適,怎么調(diào)??
郭老師
2023 03/06 23:33
對(duì)的,是的,借管理費(fèi)用貸營(yíng)業(yè)外收入之前的可以這么調(diào)整之后的按照正確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~