問(wèn)題已解決
老師好 出口退稅增值稅該怎么申報(bào)增值稅?
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速問(wèn)速答你好,屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023 03/07 10:50
84784984
2023 03/07 11:26
謝謝老師, 我們是生產(chǎn)企業(yè)的
郭老師
2023 03/07 11:27
你好,增值稅附表一里面有一個(gè)免抵退銷售額銷售貨物里面,然后再減免明細(xì)表最后一行。
郭老師
2023 03/07 11:27
然后在你的出口退稅系統(tǒng)里面申報(bào)填寫(xiě)。
84784984
2023 03/07 13:18
謝謝老師。表三和四要填嗎
郭老師
2023 03/07 13:22
你好,你單位開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票嗎?沒(méi)有開(kāi)的話,表三不用填寫(xiě),表四金稅盤(pán)不需要抵扣,沒(méi)有加計(jì)扣除的不用填寫(xiě)。
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