未交增值稅的賬面數(shù)與申報(bào)表數(shù)不一致可以調(diào)賬處理成一致嗎,怎么調(diào)整,用“以前年度損益調(diào)整”嗎,可是我影響中這個(gè)科目不是調(diào)整損益科目的嗎?然后,我能保證的是我每期進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)生額一定與申報(bào)數(shù)據(jù)一致,至于未交增值稅不一致,是因?yàn)橐郧暗呢?cái)務(wù)進(jìn)銷項(xiàng)與申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,那結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”肯定數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,但是我不可能去查賬紅沖藍(lán)沖了,我想的是如果能用科目調(diào)賬,我就調(diào),如果沒(méi)辦法,我就不處理了未交增值稅賬面數(shù)不一致,我指的是余額不一致,我能保證我經(jīng)手的發(fā)生額與當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)是一致的, 至于余額,受前期有誤影響,所以現(xiàn)在余額與申報(bào)表交款數(shù)額不一致
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速問(wèn)速答您好,可以調(diào)整的,建議直接把差額記入營(yíng)業(yè)外收入,或者營(yíng)業(yè)外支出科目,就可以了。
2017 11/12 17:30
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