問題已解決
12月我們計提420000,進行了暫估,2月取得的成本票成本票應(yīng)該做賬的話貼到哪?
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 03/08 09:03
84784956
2023 03/08 09:05
老師老師,我們是暫估公司項目的成本。
84784956
2023 03/08 09:06
該寫哪個成本費用???
84784956
2023 03/08 09:07
我們涉及到跨年
家權(quán)老師
2023 03/08 09:08
跨年沖暫估就調(diào)整利潤分配
84784956
2023 03/08 09:09
您把分錄在寫一下吧
家權(quán)老師
2023 03/08 09:13
暫估入庫
借;工程施工-成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? 利潤分配-未分配利潤? 差額?
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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