問題已解決
我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,前兩月上游公司給開具的稅票,和我給下游的鍍鋅板稅票規(guī)格不一致,雙方稅票都已經(jīng)認(rèn)證了,這種情況需要怎么處理??!
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你好,那有一個是錯誤的吧,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票再重新開。
2023 03/08 19:00
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2023 03/08 19:03
是的,是上游給開錯了,那本月再重新認(rèn)證是這樣嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/08 19:04
對的,是的,你再重新認(rèn)證。
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2023 03/08 19:11
就是按照退貨處理是嗎?那申報增值稅的怎么申報呢
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2023 03/08 19:12
對方開個紅字的發(fā)票然后再開一張正確的發(fā)票出來,怎么申報呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/08 19:16
對的,是的,你開了紅字信息表,下一個月在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
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