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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我計(jì)提本月的增值稅,有上期留抵稅額,有上期多繳稅額,分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣對(duì)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
2023 03/10 11:36
84785040
2023 03/10 11:38
謝謝老師
樸老師
2023 03/10 11:43
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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