問題已解決
我們是進出口貨物代理公司,代收進口增值稅19000,幫對方向海關(guān)代付進口增值稅19000,正常這個業(yè)務(wù)可以記其他應(yīng)付款核算,但由于使用我們公司抬頭代繳給海關(guān)繳納進口增值稅,進口增值稅繳款單位只能開我們公司的抬頭,對方公司又需要發(fā)票應(yīng)該怎么處理?像這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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同學(xué)你好
要發(fā)票開發(fā)票就可以了
2023 03/10 14:24
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2023 03/10 14:27
記其它應(yīng)付款,我們也可以給對方公司開發(fā)票嗎?
還是放到主營業(yè)務(wù)收入
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 14:30
同學(xué)你好
放到主營業(yè)務(wù)收入
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2023 03/10 14:38
代收代繳也可以放主營業(yè)務(wù)收入嗎?這筆本來就是稅金了,再繳一次增值稅
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 14:42
同學(xué)你好
你們開發(fā)票了就要做
沒開票就做往來
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2023 03/10 14:55
那我們是必須要開這個發(fā)票給人家,只能把這筆稅金做成營業(yè)收入了是這個意思嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 15:02
同學(xué)你好
對的
是這個意思
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2023 03/10 15:17
海關(guān)那邊給我們開具的進口增值稅到時候我們也是可以抵扣的對嘛?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 15:22
這個可以抵扣的哦
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2023 03/10 16:02
那我們是不是要繳這部分的增值稅呀?
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2023 03/10 16:06
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入190000
繳稅1900
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2023 03/10 16:14
同學(xué)你好
對的
需要交稅的
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