問題已解決
老師好!我發(fā)現(xiàn)前面會計申報的增值稅納稅申報表中主表上的本年累計“應(yīng)稅貨物銷售額”與所得稅季報中的有差異,查詢后發(fā)現(xiàn)是去年7月份有一筆未開具發(fā)票銷售額368.14元,在當月增值稅申報,但在后面季報營業(yè)收入中未包含368.14,請問營業(yè)收入中是否應(yīng)該包含其他業(yè)務(wù)收入的368.14元,謝謝!
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你好,營業(yè)收入包含其他業(yè)務(wù)收入。
2023 03/11 09:11
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2023 03/11 09:18
謝謝老師!請問這個是怎么調(diào)整
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/11 09:19
現(xiàn)在是稅務(wù)局查到你們了嗎?建議你修改之前的所得稅申報表。
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2023 03/11 09:28
是自查出來的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/11 09:29
建議你去修改之前的所得稅申報表。
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2023 03/11 09:36
是要到稅務(wù)大廳更改嗎?是生產(chǎn)型出口企業(yè),可以更改嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/11 09:37
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/11 09:37
自己修改不了的,去稅務(wù)局大廳。
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