問題已解決

老師,現(xiàn)在一般納稅人是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,直接繳納稅金的時候: 一般納稅人 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?

84785043| 提問時間:2023 03/11 18:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2023 03/11 18:04
84785043
2023 03/11 18:09
為啥有人說不需要呢
郭老師
2023 03/11 18:24
你好,他這個已經(jīng)稅金就不對,這個已經(jīng)稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
84785043
2023 03/11 20:15
哦哦 這樣啊
84785043
2023 03/11 20:16
老師,這個月進(jìn)項稅436.89元 銷項稅7358.49元,加計遞減1941.93元,所以最終繳納增值稅4979.67元,請問下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做呢?尤其是加計遞減的金額分錄怎么做呢
郭老師
2023 03/11 20:17
對的,是的,這個已經(jīng)是已經(jīng)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,現(xiàn)在基本上都是次月繳納
84785043
2023 03/12 10:00
那加計抵減的金額怎么做賬呢?
郭老師
2023 03/12 10:03
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
84785043
2023 03/12 10:06
看不懂,怎么每個老師的做法都不一樣
郭老師
2023 03/12 10:07
第一個計提 第二個抵扣 哪個不懂
郭老師
2023 03/12 10:08
增值稅的可以多去看下一般納稅人的實操
84785043
2023 03/12 10:08
老師,可以把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅整個列出來嗎
84785043
2023 03/12 10:09
直接問你不行嗎
郭老師
2023 03/12 10:15
可以 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項7358.49, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項436.89, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7358.49,減436.89 借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除1941.9 貸營業(yè)外收入1941.9 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7358.49,減436.89 貸應(yīng)交稅費未交增值稅7358.49,減436.89 借應(yīng)交稅費未交增值稅7358.49,減436.89 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除1941.9 銀行存款4979.6
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