問題已解決
"你好,我們社保是當月交并扣款的,所以我社保沒計提,繳納的時候直接做借:管理費用 其他應付款 貸:銀行存款,工資計提的時候做的:借:管理費用,貸應付職工薪酬(實發(fā)數(shù)),其他應付款(個人社保)應交稅費-應交個人所得稅; 個稅繳納的時候做的:借:應交個人所得稅,貸:銀行存款,請問這樣做對嗎?"
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速問速答是的,這樣做沒有問題,但是你還需要注意一些其他方面,比如個稅報表的準確性以及社保繳納的完整性。這樣才能確保報表的準確性。
2023 03/12 11:42
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