問題已解決
老師,這個題畫框部分怎么追補至至該支出發(fā)生年度稅前扣除呢,以前年度不是已經(jīng)交過稅了嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
您好
以前年度已經(jīng)交過稅了 現(xiàn)在有多的費用 可以更正申報 申請退稅
2023 03/15 13:47
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/15 13:54
可以不申請退稅,在2019年匯算清繳抵扣2019應(yīng)交的所得稅嗎
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/15 13:58
因為是以前年度的 按照規(guī)定 是應(yīng)該追補到以前年度的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/15 14:09
因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機關(guān)說明并進行專項申報扣除。
老師為什么上面這個題就不是追補到以前年度扣除呢,兩個題感覺是一樣的,怎么規(guī)定不一樣,有點不明白
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/15 14:27
您前面截圖的是扣除的費用
這會復(fù)制的是說的稅款?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/15 15:11
老師,復(fù)制的這個題,也是之前的費用未在2018年扣除,這個費用需要追補至至該支出發(fā)生年度稅前扣除嗎。為什么可以在2019年直接抵稅。
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/15 15:19
費用需要追補至至該支出發(fā)生年度稅前扣除? 前面繳稅了? 企業(yè)所得稅可以申請退稅 可以放在2019年抵減?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/15 15:22
那為什么我問您的第一個問題,回答是“因為是以前年度的 按照規(guī)定 是應(yīng)該追補到以前年度的”,不能在2019年抵扣之前的稅款呢。
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/15 15:46
費用因為是以前年度的 按照規(guī)定 是應(yīng)該追補到以前年度扣除
企業(yè)所得稅可以申請退稅 或者后面年度抵減 前面我應(yīng)該是沒有表達清楚
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/15 16:07
好的,這下明白了,感謝老師。
![](https://pic1.acc5.cn/010/09/06/50_avatar_middle.jpg?t=1714031320)
bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/15 16:47
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)