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老師請問應(yīng)交稅金在科目余額表的期末余額是負數(shù),這個的話該怎么辦呢?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784986| 提問時間:2023 03/16 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 03/16 10:57
84784986
2023 03/16 11:30
好的,那當月銀行存款科目余額表的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到次月,次月的科目余額表不平 ,這個要怎么做呢?
樸老師
2023 03/16 11:37
同學(xué)你好 你得調(diào)整平衡
84784986
2023 03/16 12:10
老師我截圖給你看看一下是什么原因咯!不知道怎么調(diào)了,
84784986
2023 03/16 12:17
不知道你能看到圖片不
樸老師
2023 03/16 12:25
同學(xué)你好 你查明細看看哦
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