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老師,應交稅費應交增值稅銷項稅,如何沖為0,借方要什么科目來沖

84784979| 提問時間:2023 03/16 11:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款71、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/16 11:53
84784979
2023 03/16 12:01
老師,現在我的銷項、進項、未交增值稅都有余額呢,不知道怎么調平
84784979
2023 03/16 12:01
現在我們是要注銷,要調平去
易 老師
2023 03/16 12:05
這是負債科目不是損益,不需要結轉調平的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。
84784979
2023 03/16 12:08
負債類的我可以調到營業(yè)外收入嗎
易 老師
2023 03/16 12:15
同學您好,你好, 是不可以的,也不需要
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