問題已解決
本月采購進項稅額100萬,實際認證勾選進項稅70萬,銷項稅額80萬,月底增值稅分錄怎么做
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同學您好,1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10
貸:應交稅費-未交增值稅10
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 03/16 16:22
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84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 03/16 16:24
那30萬未認證的進項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 16:26
二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 16:27
你好,
借:庫存商品等
應交稅費- 待認證增值稅進項
貸:應付賬款
借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項
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