問題已解決
老師,請教一下,進(jìn)項稅,銷項稅,期末余額必須要為零嗎
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沒有必要結(jié)轉(zhuǎn)為0的
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 03/17 14:03
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2023 03/17 14:06
謝謝老師,懂了,年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)零是吧
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/17 14:09
是的,年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)零。正確申報就是了
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