问题已解决

我公司是生產(chǎn)企業(yè)委托一達通出口貨物并開具13%稅率的專票給一達通,每個月按內(nèi)銷正常申報繳納增值稅,現(xiàn)在收到一達通匯到公司帳戶的退稅款,我賬務分錄要怎么做?

84785021| 提问时间:2023 03/21 08:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
云苓老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
收到退稅款 借:銀行存款 貨:應收補貼款-出口退稅
2023 03/21 08:59
84785021
2023 03/21 09:12
老師好!你能整個分錄教下怎么做嗎?不然貸方應收補貼款最后要怎樣轉(zhuǎn)平?
云苓老師
2023 03/21 09:16
應退稅額: 借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)
84785021
2023 03/21 09:42
那應交稅費一應交增值稅一出口退稅這金額到了年末怎么結(jié)平
云苓老師
2023 03/21 09:43
不需要年末平 每一期結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了
84785021
2023 03/21 12:24
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?借什么,貸什么?
云苓老師
2023 03/21 12:40
結(jié)轉(zhuǎn)到當期應交增值稅去 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅(應退稅額) 貸:應交稅費- 未交增值稅 繳費: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取