問題已解決
老師請問一下 如果印花稅實繳的時候是按5%%計提的、實際繳費是按減半的話 另一半不用繳的分錄 是寫 借營業(yè)外收入。貸應交稅費印花稅嗎。
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是的,減免的做到營業(yè)外收入。
2023 03/22 11:39
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2023 03/22 11:41
如果逾期產(chǎn)生的 滯納金 能從計提的應交稅費金額的調整嗎
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2023 03/22 11:42
之前不知道印花稅要分開 單獨申報。以為是申報財務報表的時候 所有應交的稅都會 一并系統(tǒng)扣費
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/22 11:48
你好 不能 是記營業(yè)外支出的??
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2023 03/22 11:59
好的 謝謝
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/22 12:01
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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