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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表里,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是不是要把它調(diào)到其他應(yīng)收款里面呀,財(cái)務(wù)報(bào)表,除了稅金和未分配利潤(rùn)可以為負(fù)數(shù),其他科目不行吧?
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要把它調(diào)到其他應(yīng)收款里面。
未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),其他最好不要是負(fù)數(shù)
2023 03/23 13:52
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2023 03/23 13:57
老師,那如果稅金為負(fù)數(shù),就是待認(rèn)證導(dǎo)致的,這個(gè)把它調(diào)到哪里去呀?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/23 14:02
可以調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)中
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