"甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2021年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下 (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1431萬(wàn)元。 (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入29萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入5.5萬(wàn)元。 (3)提供車(chē)輛停放服務(wù)取得含增值稅收入11萬(wàn)元。 (4)發(fā)生員工出差火車(chē)票、飛機(jī)票(注明員工身份信息)支出合計(jì)10萬(wàn)元。 (5)支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元。 (6)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.6萬(wàn)元。 (7)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)
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速問(wèn)速答你說(shuō)的這些狀況,看起來(lái)有挺多的。首先,甲公司主要提供的是餐飲、住宿服務(wù),取得的含增值稅收入為1431萬(wàn)元,對(duì)嗎?
2023 03/23 16:05
84785006
2023 03/23 16:05
對(duì),正是如此。
齊惠老師
2023 03/23 16:05
我知道了,那就是提供餐飲、住宿服務(wù)取得的收入,其次是出租餐飲設(shè)備取得的含增值稅收入29萬(wàn)元,出租房屋取得的含增值稅收入5.5萬(wàn)元,支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元,以及購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.6萬(wàn)元等收入。對(duì)嗎?
84785006
2023 03/23 16:05
對(duì),您說(shuō)得沒(méi)錯(cuò)。
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- 甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2021年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下 (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1431萬(wàn)元。 (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入29萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入5.5萬(wàn)元。 (3)提供車(chē)輛停放服務(wù)取得含增值稅收入11萬(wàn)元。 (4)發(fā)生員工出差火車(chē)票、飛機(jī)票(注明員工身份信息)支出合計(jì)10萬(wàn)元。 (5)支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元。 (6)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.6萬(wàn)元。 (7)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元。 計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額 2636
- 3 甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲 住宿服務(wù)。2019年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1431萬(wàn)元。 (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入29萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入 5.5萬(wàn)元。 (3)提供車(chē)輛停放服務(wù)取得含增值稅收入11萬(wàn)元。(4)發(fā)生員工出差火車(chē)票、飛機(jī)票支出合計(jì)10萬(wàn)元。 (5)支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額12萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.6萬(wàn)元。 (7)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列問(wèn)題。(保留兩位小數(shù))(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 412
- 甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1 431萬(wàn)元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入29萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入5.5萬(wàn)元(3)提供車(chē)輛停放服務(wù)取得含增值稅收入11萬(wàn)元(4)發(fā)生員工出差火車(chē)票、飛機(jī)票(注明員工身份信息)支出合計(jì)10萬(wàn)元(5)支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元(6)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.6萬(wàn)元(7)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅 1571
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